中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
中国注册会计师协会
关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
会协[2011]66号
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
中国注册会计师协会
二○一一年十月十一日
附件:企业内部控制审计指引实施意见
发布时间:2011-12-09 17:54:13