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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知


中国注册会计师协会
关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
会协[2011]66号


各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。


 

中国注册会计师协会 
二○一一年十月十一日



  附件:企业内部控制审计指引实施意见

发布时间:2011-12-09 17:54:13

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